Una comisión encargada de realizar una auditoría halló inconsistencias en el manejo de recursos dentro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), órgano responsable de prevenir hechos de corrupción en las entidades públicas.
Las inconsistencias dentro del SESNA se concentran en el manejo de recursos y en los expedientes de pago de viáticos, pasajes de sus integrantes, reembolsos injustificados, validación de gastos sin justificación, duplicidad en la compra de boletos de avión, entre otros.
De acuerdo con el informe, se fiscalizaron 644 mil 321 pesos de los expedientes de viajes realizados entre el 31 de mayo de 2017 y 31 de diciembre de 2018.
“Se realizaron pagos por cargos administrativos; duplicidad en la compra de boletos de avión, para una misma comisión; y compra de boleto de avión, sin contar con aviso de comisión, en vuelos nacionales, sin justificación”.
Por ejemplo, los informes de María Laura Mactzil Zenteno, directora de Desarrollo de Políticas y Programas Anticorrupción, y Paulina Vallejos Escalona, directora general adjunta de Desarrollo y Evaluación de Políticas Anticorrupción, de su visita al Foro Regional para la Consulta de la Política Nacional Anticorrupción en Cancún, Quintana Roo, contienen las mismas actividades realizadas y los mismos resultados obtenidos.
Los mismo ocurre con los informes de Francisco Javier Camacho y Sergio del Castillo Rodríguez, ambos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sobre su asistencia al Curso Internacional sobre Contratación Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya redacción del apartado “Resultados obtenidos” es prácticamente la misma.
La auditoría recomienda a la Secretaría Ejecutiva del SNA “fortalecer la supervisión que garantice la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos, observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.


